問題已解決
老師請問進(jìn)項票已抵扣,現(xiàn)廠家返利需要紅沖已抵扣的發(fā)票,這樣操作可以嗎,具體應(yīng)該怎么操作



對的,可以的,對方開紅字發(fā)票,咱們做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。或者紅沖之前的分錄
2023 10/19 11:35

84785005 

2023 10/19 11:41
稅務(wù)申報這邊怎么做呢

小寶老師 

2023 10/19 11:44
這這邊申報的時候直接做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就可以在進(jìn)項稅額表里
