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問題已解決

老師,我們公司是生產出口企業(yè),出口的發(fā)票開具稅率為0,退稅率是13%,那征稅率是多少呢?我們公司還有內銷,怎么計算增值稅的稅負呢?

84785007| 提問時間:2023 10/13 13:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,沒有征稅率不需要交稅的,可以申請退稅 出口企業(yè)增值稅稅負率=(當期免抵稅額+當期應納稅額)÷(當期應稅銷售額+當期免抵退稅銷售額)×100%
2023 10/13 13:25
84785007
2023 10/13 13:30
謝謝老師
郭老師
2023 10/13 13:32
不用客氣,工作愉快。
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