問題已解決
上月計提費用報銷按照其他應付款入賬的,本月實際是銀行支付,上月計提借應付職工薪酬福利費10貸其他應付款,本月收到發(fā)票是銀行支付出去的,怎么平其他應付款
付款的時候借其他應付款貸銀行存款。
2023 10/12 10:26
84785040 
2023 10/12 10:27
可是發(fā)票來了我這邊要入費用,借費用貸銀行,上月計提入應付職工薪酬福利費中的借方
玲老師 
2023 10/12 10:29
那不對計提的時候是借管理費用貸應付職工薪酬。發(fā)放的時候是借應付職工薪酬貸銀行存款。
84785040 
2023 10/12 10:30
上月已經(jīng)發(fā)放出去了發(fā)票沒來
84785040 
2023 10/12 10:30
并入工資申報的時候用應付職工薪酬福利費
玲老師 
2023 10/12 10:31
發(fā)票沒來,現(xiàn)在來發(fā)票了,就把沒有發(fā)票的分錄紅沖按照發(fā)票再做這個分錄。
玲老師 
2023 10/12 10:31
如果是單位員工要通過應付職工薪酬科目過渡,不是直接發(fā)了。
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00:10:00
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