問題已解決
請問老師,公司員工出差的火車票回來報銷后怎么做賬



借:管理費用-差旅費
貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
2023 10/09 15:42

84784990 

2023 10/09 15:48
員工出差的火車票不是可以抵扣進項嗎

家權老師 

2023 10/09 15:51
借:管理費用-差旅費
? ? 應交稅費-增值稅-進項
貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金

84784990 

2023 10/09 16:00
發(fā)票勾選里邊能查到這一筆嗎

家權老師 

2023 10/09 16:04
沒法查到的,自己填報

84784990 

2023 10/09 16:06
好的,收到,謝謝老師

家權老師 

2023 10/09 16:07
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。

84784990 

2023 10/09 16:17
員工出差時幫客戶支付的交通費和住宿費我應該入哪個科目呢

家權老師 

2023 10/09 16:22
這個計入銷售費用-業(yè)務招待費
