問題已解決
或者直接記管理費用-福利費可以不?



你好,福利費支出,是需要先計提(通過貸方? 應(yīng)付職工薪酬—福利費? )才是的
2023 10/08 18:28

84784947 

2023 10/08 18:35
計提:借管理費用-福利費
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費
付款時。借:應(yīng)付職工薪酬-福利費
貸:銀行存款
是這樣吧?

鄒老師 

2023 10/08 18:35
你好,是的,是這樣的過程?

84784947 

2023 10/08 18:38
還有個問題,我們公戶付款,出納多付了3塊錢要怎么處理?

鄒老師 

2023 10/08 18:39
你好,那就需要看單位制度對這方面的約定了
通常是找出納負擔這個支出的?

84784947 

2023 10/08 18:43
要怎么做賬?

84784947 

2023 10/08 18:43
按實際支付來做賬?

鄒老師 

2023 10/08 18:44
你好,出納多付了3塊,計入其他應(yīng)收款的借方核算,然后找出納個人收回3元。
