問題已解決
老師:我們把的服務費付給對方,到時他的票下月才能開過來,我們這個可以做成本暫估嗎?分錄怎么寫?



你好,可以先做預付賬款的
2023 09/28 17:43

84785011 

2023 09/28 17:44
做預付賬款的話,下月是大征期,成本沒法扣

冉老師 

2023 09/28 17:45
這樣的話
借管理費用
貸銀行存款

84785011 

2023 09/28 17:48
那下月收到發(fā)票的時候怎么左分錄呢

84785011 

2023 09/28 17:49
對方服務費是我們的主營業(yè)務成本

冉老師 

2023 09/28 17:50
那下月收到發(fā)票的時候怎么左分錄呢
如果暫估金額對的話,發(fā)票直接附在后面

冉老師 

2023 09/28 17:51
如果金額不對,沖回暫估,重新按照發(fā)票入賬
借主營業(yè)務成本
應交稅費應交增值稅進項稅
貸銀行存款

84785011 

2023 09/28 17:55
好的,明白了,謝謝老師

冉老師 

2023 09/28 17:57
不客氣,同學,假期愉快

84785011 

2023 09/28 18:00
老師:雙節(jié)快樂!

冉老師 

2023 09/28 18:05
謝謝,非常感謝同學
