問題已解決
老師,企業(yè)做加工的,發(fā)出商品的時候沒有做憑證,對完賬,開票才做加工收入,正確做法是怎么做的,謝謝



你好,發(fā)出的時候借發(fā)出商品貸庫存商品,后面正常確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2023 09/19 15:20

84785041 

2023 09/19 15:26
但我完成是收加工費,產(chǎn)品不是我的

玲老師 

2023 09/19 15:28
?你好:
受托加工的會計分錄
(1)收到受托加工材料物資時:
可不作會計處理,但對收到的受托加工物資要在備查簿中進行登記,記錄其收到、投入加工等材料增減。
?。ǎ玻⑹芡械牟牧习l(fā)到生產(chǎn)車間加工后,將人工、輔助材料等記:
借:生產(chǎn)成本——受托加工
貸:原材料等
?。ǎ常┘庸ね瓿扇霂鞎r,結(jié)轉(zhuǎn)本批加工成本
借:庫存商品——受托加工產(chǎn)品
貸:生產(chǎn)成本——受托加工
(4)將加工完成的產(chǎn)品交付,并開出發(fā)票時:
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交消費稅(如果涉及消費稅的,要代扣代繳消費稅)
?。ǎ担┰趥洳椴旧系怯浭芡屑庸げ牧衔镔Y收付情況,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品:
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品——受托加工產(chǎn)品

玲老師 

2023 09/19 15:28
發(fā)出商品正常按照我上面那個分錄你就處理就行,當(dāng)時沒有收款你就掛往來,然后后面收到錢的時候沖往來,其他的科目沒有變化。

84785041 

2023 09/19 15:42
好,老師,想問下,我當(dāng)時沒做發(fā)出商品那一步,2月送的貨,5月開的票,直接就是5月做收入和成本了,若現(xiàn)在改賬,加發(fā)出商品這一科目,對事務(wù)所出具審計報告有影響嗎

玲老師 

2023 09/19 16:18
您好,您改賬對審計這方面有影響。

84785041 

2023 09/19 16:20
他是做了庫存與材料分開這樣么

玲老師 

2023 09/19 16:23
庫存商品和原材料是要分開的。然后咱委托加工材料不是委托方提供的嗎?這個材料就在備查賬記一下就行,你看我那個分錄給你寫了。

玲老師 

2023 09/19 16:23
庫存商品是咱們生產(chǎn)完工之后入庫計入庫存商品。
