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實(shí)務(wù)
問題已解決
我上個(gè)月預(yù)提的工資應(yīng)發(fā) 比這個(gè)月實(shí)際發(fā)的工資多 我怎么沖銷啊



您好, 計(jì)提的時(shí)候怎么做的
2023 09/18 12:29

84784957 

2023 09/18 13:29
借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工應(yīng)酬

東老師 

2023 09/18 13:33
按照這個(gè)把多計(jì)提的 沖銷就行了

84784957 

2023 09/18 13:34
寫反分錄嗎

東老師 

2023 09/18 13:37
不是反的是負(fù)數(shù)會計(jì)分錄

84784957 

2023 09/18 13:38
??借:管理費(fèi)用 (負(fù)數(shù))? 貸:應(yīng)付職工應(yīng)酬(負(fù)數(shù))

84784957 

2023 09/18 13:38
我是手工賬

東老師 

2023 09/18 13:38
手工帳這么做也沒問題
