問題已解決
我們收到對方公司一張增值稅專用發(fā)票,抵扣了,次月退回一部分產(chǎn)品,我們也給對方開了紅字發(fā)票申請單,但是對方?jīng)]有開具紅字發(fā)票,申請單我們也沒作廢,是不是這個退票金額,在申報增值稅的時候直接體現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出欄呢?



同學(xué)你好,是的,這個退票金額,在申報增值稅的時候,直接體現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出欄。
2023 09/16 14:01

84784984 

2023 09/16 14:08
謝謝老師,但是對方?jīng)]有開紅字發(fā)票

王雁鳴老師 

2023 09/16 14:09
同學(xué)你好,對方?jīng)]有開紅字發(fā)票,可以先做進項轉(zhuǎn)出處理。等開了紅字發(fā)票,就不處理了。
