問題已解決
老師,承兌我找別人貼現(xiàn)怎么做賬啊,別人是轉(zhuǎn)到法人私卡



你好
借:銀行存款(貼現(xiàn)凈額)
財務費用——手續(xù)費
財務費用——貼現(xiàn)息
貸:應收票據(jù)
2023 09/15 19:26

84785021 

2023 09/15 19:30
這個錢不是轉(zhuǎn)到公司銀行賬戶,是法人的私人賬戶,也是這樣做賬?

思頓喬老師 

2023 09/15 19:37
你好,是這樣做賬的,謝謝

思頓喬老師 

2023 09/15 19:37
法人私帳沒有單獨帳的話,計入其他應收款-法人

84785021 

2023 09/15 19:38
這個放應收賬款的錢可以拿出來當備用金嗎?

思頓喬老師 

2023 09/15 19:40
你好,不建議放在應收賬款了
