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問題已解決

老師,承兌我找別人貼現(xiàn)怎么做賬啊,別人是轉(zhuǎn)到法人私卡

84785021| 提問時間:2023 09/15 19:20
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好 借:銀行存款(貼現(xiàn)凈額) 財務費用——手續(xù)費 財務費用——貼現(xiàn)息 貸:應收票據(jù)
2023 09/15 19:26
84785021
2023 09/15 19:30
這個錢不是轉(zhuǎn)到公司銀行賬戶,是法人的私人賬戶,也是這樣做賬?
思頓喬老師
2023 09/15 19:37
你好,是這樣做賬的,謝謝
思頓喬老師
2023 09/15 19:37
法人私帳沒有單獨帳的話,計入其他應收款-法人
84785021
2023 09/15 19:38
這個放應收賬款的錢可以拿出來當備用金嗎?
思頓喬老師
2023 09/15 19:40
你好,不建議放在應收賬款了
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