問題已解決
老師,用計提下的增值稅加計抵減額,抵減了本期的增值稅 怎么寫分錄呢?



借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進項加計抵減額
貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵減進項加計額
2023 09/08 15:03

84784997 

2023 09/08 15:06
我計提時是這樣做的

劉艷紅老師 

2023 09/08 15:33
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ?
繳納時,
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ?
貸:銀行存款 ?
其他收益???
