問題已解決
老師,公司是設(shè)計公司,分包人員出差的差旅費計入什么科目?不是我們公司的員工



同學(xué),你好
不是你們公司的員工,不能在你們公司報銷
2023 09/04 15:04

84785004 

2023 09/04 15:09
但是這筆費用確實是因為公司的項目出的差,而且是公司老板要求他過來的,怎么入賬好?

小菲老師 

2023 09/04 15:09
同學(xué),你好
讓你們自己的員工來報銷
你們做管理費用-差旅費

84785004 

2023 09/04 15:10
員工已經(jīng)做了報銷了,付了款了,現(xiàn)在高鐵票有不是公司員工的名字,怎么辦好?

小菲老師 

2023 09/04 15:11
同學(xué),你好
不是員工的名字,做業(yè)務(wù)招待費
