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問題已解決

老師,我們公司有長期掛帳應(yīng)付賬款,公司要注銷,可以把應(yīng)付轉(zhuǎn)到法人名下嗎?

84784961| 提問時間:2023 08/29 21:28
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題
2023 08/29 21:30
易 老師
2023 08/29 21:30
您好,注銷一般要將資產(chǎn)負(fù)債清理為0只余實(shí)收資本,往來沒法清理的記入營業(yè)外收支,有利潤未分配的交納20%分紅稅后分給股東
84784961
2023 08/29 21:33
我們把往來都轉(zhuǎn)入到法人名下了
84784961
2023 08/29 21:33
沒有計入營業(yè)外收支
84784961
2023 08/29 21:34
法人也是股東
84784961
2023 08/29 21:34
最后轉(zhuǎn)實(shí)收資本了
84784961
2023 08/29 21:34
繳納印花稅
易 老師
2023 08/29 21:35
同學(xué)您好,你好,也行的,這種情況也可以
84784961
2023 08/29 21:35
期末留抵的增值稅怎么處理啊
易 老師
2023 08/29 21:40
同學(xué)您好,您好,您的具體情況是什么,有些什么項(xiàng)目數(shù)據(jù)嗎?
84784961
2023 08/29 21:40
就是有幾百的進(jìn)項(xiàng)稅額留抵了,怎么處理
易 老師
2023 08/29 21:45
同學(xué)您好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的,二級應(yīng)交增值稅借方大于貸方時形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)貸方大于借方時要計提 。 如進(jìn)項(xiàng)10萬 >銷項(xiàng)3萬,不需記賬,如進(jìn)項(xiàng)3萬 <銷項(xiàng)10萬,則應(yīng)交7萬,轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計提時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 貸:銀行存款7
84784961
2023 08/29 21:46
那進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
易 老師
2023 08/29 21:47
同學(xué)您好,應(yīng)交稅費(fèi)這是負(fù)債科目不是損益,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時重復(fù)這一步。
84784961
2023 08/29 21:53
那我進(jìn)項(xiàng)稅額,和銷項(xiàng)稅額都不接轉(zhuǎn)嗎?
易 老師
2023 08/29 21:57
同學(xué)您好,看上面的例子,要交稅時結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,不要交稅就不需結(jié)轉(zhuǎn)
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