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建筑服務(wù)小規(guī)模,當(dāng)期取得不含稅收入100萬,開具1%的專票,同時支付分包款含稅20萬,那么應(yīng)如何繳納增值稅?還可以差額計(jì)稅了嗎?

84785007| 提問時間:2023 08/24 12:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
100萬*1%-20萬/1.01*1% 按照這個來計(jì)算的。
2023 08/24 12:04
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