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問題已解決

充電寶收入付款方原來應(yīng)該付5000元,因收款方不能提供對應(yīng)的發(fā)票,付款方扣除了300元的稅費后付4700元。。。收款方還得按4700元為基數(shù)報增值稅嗎?

84785017| 提問時間:2023 08/04 17:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,正規(guī)的,是這么做的,無票收入。
2023 08/04 17:01
84785017
2023 08/04 17:03
收款方為餐飲業(yè)一般納稅人,按什么項目、什么稅率報增值稅呢?4700元為含稅收入吧?
郭老師
2023 08/04 17:04
你好 一般納稅人13%電費收入。
84785017
2023 08/04 17:10
電費收入?不是租賃收入嗎?申報的時候填附表一的哪一欄?
郭老師
2023 08/04 17:11
充電寶收入不是嗎?他是你們租賃它的場地嗎?
84785017
2023 08/04 17:16
是付款方把充電寶設(shè)備放在餐飲公司供別人充電,然后付款方按充電額的一定比例給餐飲公司付款
郭老師
2023 08/04 17:16
9%場地租賃的無票收入。
84785017
2023 08/04 17:23
請問申報的時候填在哪一欄?
郭老師
2023 08/04 17:24
9%服務(wù)一欄一般計稅應(yīng)該是在第三行還是第四行,
84785017
2023 08/04 17:26
好的,謝謝! 再咨詢一個業(yè)務(wù):餐飲公司一般納稅人收到個體工商戶開具的農(nóng)產(chǎn)品3%稅率專票,可以按9%計算抵扣進(jìn)項稅額嗎?
郭老師
2023 08/04 17:31
你好,可以的,可以這么做的。
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