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收到進項發(fā)票時全部做應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額,認證時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額,月末還需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)嗎?



可以再做增值稅的內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2023 08/01 13:53

文文老師 

2023 08/01 13:53
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

84784988 

2023 08/01 13:55
我們每月都是進項大于銷項,不用交增值稅

84784988 

2023 08/01 14:02
不用交增值稅還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

文文老師 

2023 08/01 14:04
這樣的話,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)

84784988 

2023 08/01 14:05
一直放在那?后面我們有留底退稅,那怎么從待抵扣的里面留底退稅呢?

文文老師 

2023 08/01 14:07
實際退稅時,通過進項稅額。不是待抵扣

84784988 

2023 08/01 14:09
中間應(yīng)該做哪些分錄呢

文文老師 

2023 08/01 14:18
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項

84784988 

2023 08/01 14:30
從待抵扣怎么到進項?

文文老師 

2023 08/01 14:40
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額
你做的這個分錄就是待抵扣到抵扣

84784988 

2023 08/01 14:42
我看之前的會計在月末又做了一筆,借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,這是什么意思?我也要這樣做嗎

文文老師 

2023 08/01 14:47
這是做增值稅的內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)??刹蛔?/div>


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貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
借:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
這樣做分錄可以嘛
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1、認證進項稅 借方 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅
貸方 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
2、抵扣進項稅 借方 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸方 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅
老師,認證和抵扣進項是一起的,分錄沒必要分開做吧,可以直接這樣寫嗎 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
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進項發(fā)票當月沒有認證,可以做到應(yīng)交稅費-待抵扣進項嗎?等下月認證好了,借應(yīng)交稅費-進項稅額 貸應(yīng)交稅費-待抵扣進項嗎
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應(yīng)交稅費,待認證進項稅額,月末沒有需要抵扣的進項稅,還需要將待認證進項稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅嗎?
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