問題已解決
我們購買一批貨了過幾個月人家把給開的發(fā)票沖了,怎么入賬?



采購方會計分錄:
借:庫存商品 借方紅字。
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍字。
貸:應付賬款等 貸方紅字。
2023 07/31 17:02

84785026 

2023 08/01 15:32
借:庫存商品 -500
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 -500
貸:應付賬款等 -500

84785026 

2023 08/01 15:33
寫錯了應付賬款是-1000

東老師 

2023 08/01 15:33
你這么做賬是不對的

84785026 

2023 08/01 15:36
要是庫存商品500 進項稅500
可以帶數(shù)字仔細分錄一下嗎

東老師 

2023 08/01 15:36
那沒問題 那就是正確的了

84785026 

2023 08/01 15:37
到底是對還是錯

東老師 

2023 08/01 15:38
對 你修改成應付賬款-1000 就對了

84785026 

2023 08/01 15:43
成本和利潤呢

84785026 

2023 08/01 15:43
不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎

東老師 

2023 08/01 15:44
你購入的 也沒涉及結(jié)轉(zhuǎn)成本

84785026 

2023 08/01 15:46
不用結(jié)轉(zhuǎn)是吧

東老師 

2023 08/01 15:47
對的是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

84785026 

2023 08/01 15:50
要是我們賣的話呢可以寫一下分錄嗎

東老師 

2023 08/01 15:51
銷售方會計分錄:
借:應收賬款 借方紅字。
貸:主營業(yè)務收入 貸方紅字。
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方紅字。
借:主營業(yè)務成本 借方紅字。
貸:庫存商品 貸方紅字。

84785026 

2023 08/01 15:59
要是我錢已經(jīng)收到了沒回呢

東老師 

2023 08/01 16:00
那就是銀行存款負數(shù)

84785026 

2023 08/01 16:04
我沒付出去銀行存款負數(shù)我不就是付出去嗎

東老師 

2023 08/01 16:09
你沒付出去就應付賬款負數(shù)
