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問題已解決

請問小規(guī)模計(jì)提、結(jié)轉(zhuǎn)、繳納增值稅的的會計(jì)分錄怎么寫

84784961| 提問時(shí)間:2023 07/27 16:13
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,計(jì)提,借:應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 繳納的時(shí)候,借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,銀行存款。
2023 07/27 16:14
84784961
2023 07/27 16:19
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 請問這個(gè)是什么分錄
宋生老師
2023 07/27 16:20
你好,這個(gè)是一般納稅人用的。
84784961
2023 07/27 16:21
請問小規(guī)模季度申報(bào)、繳納時(shí)的增值稅會計(jì)分錄怎么做
宋生老師
2023 07/27 16:22
你好,就是上面說的。 計(jì)提,借:應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 繳納的時(shí)候,借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,銀行存款。
84784961
2023 07/27 16:24
如果有減免的增值稅應(yīng)該怎么寫
宋生老師
2023 07/27 16:24
計(jì)提,借:應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 繳納的時(shí)候,借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,營業(yè)外收入-稅收減免
84784961
2023 07/27 16:26
請問小規(guī)模涉及 未交增值稅 的科目嗎
宋生老師
2023 07/27 16:29
你好小規(guī)模不涉及這個(gè)。
84784961
2023 07/27 16:59
請問二季度申報(bào)時(shí)會計(jì)是按這個(gè)一般納稅人做的賬,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬
宋生老師
2023 07/27 16:59
你好!紅字沖減之前的分錄,然后按正確的重新做
84784961
2023 07/27 17:00
正確的怎么做
宋生老師
2023 07/27 17:00
計(jì)提,借:應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 繳納的時(shí)候,借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,銀行存款。 2023-07-27 16:22:08
84784961
2023 07/27 17:02
請問繳納是做到二季度還是三季度的賬里面
宋生老師
2023 07/27 17:03
你好!2季度計(jì)提,3季度初繳納
84784961
2023 07/27 17:06
請問做這一步 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬 是什么意思呢
宋生老師
2023 07/27 17:07
你好!你做同樣的分錄,金額寫負(fù)數(shù),沖減之前做的上面的分錄就好了
84784961
2023 07/27 17:09
這一步是多余,不需要做的是嗎
宋生老師
2023 07/27 17:09
你好!是的。不需要做這個(gè)
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