問題已解決
我22年12月收到一張發(fā)票正常認證抵扣報稅了,23年3月開具了紅字發(fā)票,又更正開具了一張正常藍字發(fā)票,金額都一樣,我應該怎么報稅啊



報稅是按扣除紅字銷售金額后申報的,不單獨體現(xiàn)紅字
2023 07/26 11:09

84784998 

2023 07/26 11:12
我是購買方,22年藍字的正常抵扣了,23年的藍字又正常抵扣了,紅字發(fā)票沒處理,紅字能認證抵扣嗎?紅字發(fā)票應該怎么處理

家權老師 

2023 07/26 11:14
紅字發(fā)票不用認證的,直接做進項轉(zhuǎn)出

84784998 

2023 07/26 11:16
那兩張藍字發(fā)票都認證抵扣了,沒問題吧?然后再做一個進項轉(zhuǎn)出?

家權老師 

2023 07/26 11:19
是的,就是做一個進項轉(zhuǎn)出
