問題已解決
老師您好,在做發(fā)票入賬標識時讓選擇已入賬企業(yè)所得稅前扣除 已入賬企業(yè)說得稅不扣除這個怎么選擇 怎么理解



你好,就是匯算清繳的時候,你調(diào)增不調(diào)增,稅前扣除的就不需要調(diào)整。
2023 07/17 14:34

84784994 

2023 07/17 14:36
那已入賬企業(yè)所得稅不扣除指的是那些餐費、招待費那些嗎

郭老師 

2023 07/17 14:38
你好,餐費具體的是什么業(yè)務(wù)出差的可以抵扣的,如果是福利費,按工資的14%抵扣,所得稅也可以稅前扣除,這些超過扣除比例的,你現(xiàn)在不知道,都一律按照扣除就行。

84784994 

2023 07/17 14:40
那這個入賬標識我什么時候選擇企業(yè)所得稅稅前不扣除

郭老師 

2023 07/17 14:43
比如你們交的意外保險,這種做福利費,賬上可以做匯算清交,全部調(diào)增。

84784994 

2023 07/17 14:45
那就是其余的統(tǒng)一選擇企業(yè)所得稅前扣除是這個意思嗎

郭老師 

2023 07/17 14:46
你好,你還有其他的什么業(yè)務(wù)的,你看具體的我想到的只有這個。

84784994 

2023 07/17 15:10
我們目前就采購機械設(shè)備、裝修廠房、安裝監(jiān)控、地坪、購買實驗室儀器、產(chǎn)品檢測費、餐費、購買辦公用品等

郭老師 

2023 07/17 15:12
啊,這些都可以抵扣的。

84784994 

2023 07/17 15:13
好的,那我這邊就做入賬標識都選擇企業(yè)所得稅前扣除就行是不

郭老師 

2023 07/17 15:14
可以的可以這么做的。
