問(wèn)題已解決
老師去年開(kāi)的專(zhuān)票可以紅沖嗎,稅局那邊怎么處理



你好,可以的,你是購(gòu)買(mǎi)方還是銷(xiāo)售方?
2023 07/14 12:40

84785041 

2023 07/14 12:41
我們是建筑業(yè),是銷(xiāo)售方,票是開(kāi)給業(yè)主的

郭老師 

2023 07/14 12:42
對(duì)方如果認(rèn)證了,對(duì)方給你開(kāi)紅字信息表,然后你開(kāi)紅字發(fā)票,直接沖今年的收入就行

84785041 

2023 07/14 12:43
稅務(wù)上不用退稅這些嗎

郭老師 

2023 07/14 12:44
你好,抵扣這個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)正數(shù)就可以

84785041 

2023 07/14 12:46
申報(bào)表也不用更正申報(bào)嗎

郭老師 

2023 07/14 12:49
之前的不用修改的。

84785041 

2023 07/14 12:50
那么賬務(wù)上要怎么處理的呢

郭老師 

2023 07/14 12:51
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)或者是銀行存款負(fù)數(shù)
貸主以業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
對(duì)應(yīng)的成本紅沖
