/免费看片成人软件,国产成人精品一区二区视频,高清色惰www日本com,国产精品久久久久一区二区三区共,欧美肥婆性猛交xxxx

問題已解決

老師,我剛申報增值稅,發(fā)現申報數據不對,少申報了5萬,并且已經扣了增值稅,我現在是要作廢申報表,還是更正呢,申報正確的數據后,要交的增值稅比之前多,之前交的稅需要在新的表上體現嗎,會不會重復交增值稅呢

84785037| 提問時間:2023 07/13 11:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你去修改申報表 ; 你是? 6月增值稅少報了是嗎 ? 你是月報還是季報的??
2023 07/13 11:18
84785037
2023 07/13 11:20
6月增值稅少報了 問題是現在報表填好了,但是我不清楚剛交的稅要不要在表上填,不然我怕等下繳納稅額的時候又要重新按表里數據交,那剛申報錯的交稅款怎么辦呢
meizi老師
2023 07/13 11:23
你好;現在申報期 ;你直接去作廢重新報或者更正即可? ?
84785037
2023 07/13 11:24
那最后交稅金額,會直接減去之前交過的部分嗎,不然我就多交稅了啊,
meizi老師
2023 07/13 11:26
你好; 是會抵減 預交的?
84785037
2023 07/13 11:27
要填在表上嗎
meizi老師
2023 07/13 11:31
你好;自動出來的; 不用你寫; 除非沒有出來的; 你手動寫去 抵減? ?
84785037
2023 07/13 11:38
手寫在哪個表那欄呢
meizi老師
2023 07/13 11:39
你好; 預交欄次; 你注意看有一個預交欄次? ?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取