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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好老師,去年有一筆憑證把交了社保費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬記成管理費(fèi)用了,我現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整



你好,去年有一筆憑證把交了社保費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬記成管理費(fèi)用了,根據(jù)你這個(gè)描述,調(diào)整分錄是
借:應(yīng)付職工薪酬—社保
貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
2023 07/11 17:35

84784986 

2023 07/11 17:36
我們沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,應(yīng)該記到哪個(gè)科目呢

鄒老師 

2023 07/11 17:39
你好,去年有一筆憑證把交了社保費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬記成管理費(fèi)用了,根據(jù)你這個(gè)描述,沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,調(diào)整分錄是
借:應(yīng)付職工薪酬—社保
貸:利潤分配—未分配利潤?

84784986 

2023 07/11 17:50
謝謝老師

鄒老師 

2023 07/11 17:51
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
