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月份工資計提和發(fā)放數不一致,5月份少計提,在6月份發(fā)放的時候要補計提,請問憑證要怎么寫



補充計提的分錄就是
借管理費用等,待應付職工薪酬。
2023 07/11 14:40

84785041 

2023 07/11 14:47
如果是研發(fā)部的員工是借方是研發(fā)支出-工資嗎

玲老師 

2023 07/11 14:52
是的,這樣處理是正確的對的。

月份工資計提和發(fā)放數不一致,5月份少計提,在6月份發(fā)放的時候要補計提,請問憑證要怎么寫
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