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實(shí)務(wù)
問題已解決
福利費(fèi),收到發(fā)票的時(shí)候做的時(shí)候待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,分錄怎么做



你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2023 07/11 11:22

84784999 

2023 07/11 11:34
這一筆做了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做完,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)有余額這個(gè)對(duì)嘛

王超老師 

2023 07/11 11:36
這個(gè)是正確的阿,你前面不是有做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里面了嗎

84784999 

2023 07/11 12:11
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有余額是對(duì)的嗎

王超老師 

2023 07/11 12:23
可以給我看一下你的科目余額表嗎

84784999 

2023 07/11 12:35
科目余額表就這個(gè)科目是負(fù)數(shù)了

王超老師 

2023 07/11 13:53
剛才去吃飯了,不好意思阿

84784999 

2023 07/11 14:11
所以我分錄做的對(duì)不對(duì)

王超老師 

2023 07/11 14:16
你這個(gè)就不對(duì)了,說明你前面還有其他的分錄沒有做的

84784999 

2023 07/11 14:45
這筆是福利費(fèi),進(jìn)來做的待抵扣進(jìn)項(xiàng),還要做什么

王超老師 

2023 07/11 15:07
這個(gè)你要轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬---福利費(fèi)的

84784999 

2023 07/11 15:10
當(dāng)時(shí)入賬是這樣的

王超老師 

2023 07/11 15:26
這個(gè)你要把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬的,然后再轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用---福利費(fèi)的

84784999 

2023 07/11 15:27
老師,那我需要紅字這張憑證嗎,可以詳細(xì)分錄給我寫一下嗎

王超老師 

2023 07/11 15:31
你說的紅字是什么意思?

84784999 

2023 07/11 15:36
就是我現(xiàn)在需要做什么樣的分錄

王超老師 

2023 07/11 15:38
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
你是說這個(gè)嗎

84784999 

2023 07/11 15:39
這筆已經(jīng)做了呀,你剛剛不是說要轉(zhuǎn)管理費(fèi)用嗎

王超老師 

2023 07/11 15:49
不是的,我的意思是你的增值稅轉(zhuǎn)過去的
