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發(fā)票勾選,開了四十萬增值稅電子專用發(fā)票,要交多少稅費



月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023 06/29 08:50

84785035 

2023 06/29 09:58
應(yīng)該交多少稅費呢

84785035 

2023 06/29 09:59
不太會算

家權(quán)老師 

2023 06/29 10:03
現(xiàn)在我提供的公式計算,就是銷項稅減去進項稅

84785035 

2023 06/29 10:42
進項稅額-銷項稅額嗎

家權(quán)老師 

2023 06/29 10:49
就是銷項稅減去進項稅,差額才交增值稅

84785035 

2023 06/29 10:52
銷項稅額46017.68-進項稅額50251.55=-4233.87

家權(quán)老師 

2023 06/29 10:57
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄

84785035 

2023 06/29 11:01
要交稅嗎

家權(quán)老師 

2023 06/29 11:06
你這個是負數(shù),不需要繳稅

84785035 

2023 06/29 11:38
這樣算是對的嗎

家權(quán)老師 

2023 06/29 11:38
就是按我說的那個公式計算的,沒錯的
