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問題已解決

老師,您好,有一個商會賬,以前會計把2021做的賬錯了,實際是其他應付款2萬,卻入到了營業(yè)收入2萬,然后2022年我做更正做貸:其他應付款 2萬,貸未分配利潤 2萬負數(shù),所以導至負倆表上的未分配利潤金額,不等于期初未分配利潤 利潤表上的總凈額,也就是調(diào)整后未分配利潤多出了2萬,是不是我的調(diào)整分錄錯了?

84785019| 提問時間:2023 06/25 16:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當時是借銀行存款貸營業(yè)外收入嗎?如果是的話,你這個分錄寫反了吧。
2023 06/25 16:40
84785019
2023 06/25 16:45
當時是借銀行存款2萬,貸主營業(yè)務收入2萬
郭老師
2023 06/25 16:45
現(xiàn)在應該是借利潤分配未分配利潤,貸其他應付款。
84785019
2023 06/25 16:46
當時應是,借銀行存款2萬,貸,其他他應付款2萬的
84785019
2023 06/25 16:48
貸方未分配利潤負數(shù),會一樣嗎
郭老師
2023 06/25 16:49
你好,正確的應該是借銀行存款貸其他應付款,你結(jié)果做成了借銀行還款貸營業(yè)外收入不是嗎?這個營業(yè)外收入應該紅沖的,你應該減少利潤不對呀。如果你做其他應付款的話,你其他應付款借方用余額正確的是應該貸方。
84785019
2023 06/25 17:02
所以分錄應更正成這個借銀行存款2萬,貸,其他他應付款2萬的,這樣做的話,負債表上未分配利潤=其初未分配利潤%2b利潤表上的年累計凈利潤額了是嗎
郭老師
2023 06/25 17:05
不等于的,你可以忽略,你也可以修改剔除余額。只要做了以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配,都會影響購機關系不一致。
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