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實(shí)務(wù)
問題已解決
用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記賬,利息收入直接記“財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)”借方負(fù)數(shù)可以嗎?



您好,這個(gè)是可以的,可以
2023 06/20 21:33

84785006 

2023 06/20 21:38
老師,調(diào)整以前年度錯(cuò)賬,費(fèi)用報(bào)銷當(dāng)時(shí)在沒有現(xiàn)金的情況下貸方做的現(xiàn)金,貸方現(xiàn)在要改成“其他應(yīng)付款”,這張調(diào)整憑證應(yīng)該怎么做?

小鎖老師 

2023 06/20 21:46
是之前錯(cuò)賬嗎還是

84785006 

2023 06/20 21:51
2021年的錯(cuò)賬

小鎖老師 

2023 06/20 22:48
那你需要通過以前年度損益調(diào)整了呀

84785006 

2023 06/21 00:19
不涉及調(diào)費(fèi)用科目,只是現(xiàn)金科目賬做錯(cuò)了

小鎖老師 

2023 06/21 09:35
就是現(xiàn)金改為其他應(yīng)付款?

84785006 

2023 06/21 10:04
是的,現(xiàn)金科目現(xiàn)在余額是負(fù)數(shù),就是費(fèi)用報(bào)銷一直貸方做現(xiàn)金了,和實(shí)際情況不符

小鎖老師 

2023 06/21 11:01
那你這倆科目需要對(duì)調(diào)了這個(gè)的

84785006 

2023 06/21 11:17
是的,調(diào)整憑證應(yīng)該怎么做呢?原憑證整個(gè)紅沖嗎?

小鎖老師 

2023 06/21 11:21
嗯對(duì),紅沖這個(gè)就行,因?yàn)闆]有損益可沒
