問題已解決
老師,3-4月的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交稅金沒有結(jié)轉(zhuǎn),每月都是在做是3-4月的憑證時,直接填的應(yīng)交稅費-已交稅金,現(xiàn)在到5月了才發(fā)現(xiàn)要結(jié)轉(zhuǎn),請問下現(xiàn)在該怎么操作,謝謝



借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費未交增值稅,
當(dāng)時做了這個嘛,當(dāng)時做了的話,現(xiàn)在借應(yīng)交稅費未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費已交稅金。
2023 06/15 12:48

84785031 

2023 06/15 12:50
沒有做,所以現(xiàn)在5月了該怎么處理

84785031 

2023 06/15 12:51
每月直接做的借已交稅金,貸銀行存款

84785031 

2023 06/15 12:51
就是三月的在4月扣費時,直接做的借已交稅金,貸銀行存款

84785031 

2023 06/15 12:52
當(dāng)月的時候沒有結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 

2023 06/15 12:59
一塊做上面的就可以了。

84785031 

2023 06/15 13:05
直接在5月的帳里沖減?

84785031 

2023 06/15 13:05
能說詳細一點嗎

郭老師 

2023 06/15 13:05
是的,直接在五月份做就可以了,之前沒有做,現(xiàn)在補上就行。

84785031 

2023 06/15 13:14
那已交稅金的那部分有影響嗎

84785031 

2023 06/15 13:14
要怎么做分錄

郭老師 

2023 06/15 13:17
已交稅金,當(dāng)時有借方余額,現(xiàn)在做了結(jié)轉(zhuǎn)之后沒有余額了,不是你再看一下我上面給你寫的。
