當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
管理費(fèi)用明細(xì)賬,月底本月合計(jì),本年累計(jì)要做? 如果做,是每一筆明細(xì)賬費(fèi)用都要本月合計(jì)和本年累計(jì)?



沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益的嗎?你這個(gè)不對(duì)。
2023 06/09 10:39

84785002 

2023 06/09 10:43
這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)損益的

郭老師 

2023 06/09 10:45
第一個(gè)圖片怎么沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益的?

84785002 

2023 06/09 10:55
三欄明細(xì)賬是按那個(gè)記賬憑證登記的,二級(jí)科目不同,都分開(kāi)寫(xiě)了,這種房租都是分?jǐn)偟?,怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益呢?

郭老師 

2023 06/09 11:00
那你結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候也是結(jié)轉(zhuǎn)的明細(xì)不是嗎?借本年利潤(rùn)貸管理費(fèi)用工資,借本年利潤(rùn)貸管理費(fèi)用辦公費(fèi)。

郭老師 

2023 06/09 11:00
不可能是借本年利潤(rùn),貸管理費(fèi)用,沒(méi)有二級(jí)科目吧。

84785002 

2023 06/09 11:08
管理費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用,明細(xì)帳登記后,月底都要在管理費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用下面都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)?

郭老師 

2023 06/09 11:09
是是的,是這么做的。
