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問題已解決

老師,請問當月銷售,下月開發(fā)票,銷售方怎么確認收入做帳,并交增值稅

84784972| 提問時間:2023 06/07 13:59
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
無票收入是? 借:銀行存款? 貸:主營業(yè)務收入-未開票? 應交稅費-銷項稅 后期開發(fā)票了? 借:主營業(yè)務收入-未開票? 貸:主營業(yè)務收入-已開票?
2023 06/07 14:02
84784972
2023 06/07 14:06
按上面分錄,我當月做了無票收入,并確認了銷項增值稅,那我當月就須交增值稅,那我下月開了發(fā)票,同樣要交增值稅,變成重復交稅了
家權老師
2023 06/07 14:11
你下個月不需要交增值稅,申報的時候,無票收入欄填負數(shù)
84784972
2023 06/07 14:16
就是下個月開了發(fā)票,申報增值稅時,在無票收入填相負數(shù)金額沖減上月無票收入交增值稅,是這樣理解嗎
家權老師
2023 06/07 14:20
是的,就是這樣理解的
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