問題已解決
稅局讓改了之前年度的增值稅報表,增加了收入,補交了增值稅,這個分錄怎么做



你好,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。應(yīng)交稅費,貸銀行存款。
2023 06/06 10:40

84784980 

2023 06/06 10:41
這個收入是之前年度的呢,分錄做在這個年度嗎?那這個年度的增值稅就不對了

玲老師 

2023 06/06 10:46
你好,可以的,就做在現(xiàn)在的賬上就行。

84784980 

2023 06/06 11:04
這樣的話我現(xiàn)在的增值稅收入就不對了呢

玲老師 

2023 06/06 11:11
你好,是的,然后匯算清繳納稅調(diào)整就行了。

84784980 

2023 06/06 12:19
不可以主營業(yè)務(wù)收入用以前年度損益這個科目調(diào)整嗎

玲老師 

2023 06/06 12:25
你好 可以? 要調(diào)報表的呢?
