問題已解決
老師您好,之前有留底稅額,本期有未開票收入,增值稅不用繳納,請問增值稅會計分錄怎么做?我這樣做對嗎?還需要再寫分錄嗎?



你好,不用繳稅就不用做期末結轉的分錄了。
2023 06/05 16:26

84785038 

2023 06/05 16:27
老師您好,那我只用做第一筆銷項稅額的會計分錄就行了吧?

玲老師 

2023 06/05 16:32
好,是的,這樣處理就行了。

84785038 

2023 06/05 16:39
老師您好,那您跟我說說什么時候需要結轉呢?現在應交增值稅賬上計算出是負數,這個負數是代表留底稅額對吧?

玲老師 

2023 06/05 16:44
你好?
你好同學:
結轉銷項稅額、進項稅額 ?
? ?增值稅結轉:
1、結轉進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
2、結轉銷項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
3、結轉未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額,
借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額,
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

84785038 

2023 06/05 17:03
好的,謝謝老師回復

玲老師 

2023 06/05 17:08
不客氣,祝您工作愉快。
