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老師,退貨收到供應(yīng)商負(fù)數(shù)發(fā)票怎么入賬



您好, 你直接做負(fù)數(shù)分錄就可以了
2023 06/05 15:51

84785041 

2023 06/05 15:52
還記進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎

劉艷紅老師 

2023 06/05 15:56
是的,這個要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的

84785041 

2023 06/05 15:58
再把負(fù)數(shù)的進(jìn)項稅再計入進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出科目?

劉艷紅老師 

2023 06/05 16:01
這個上面有稅費,你直接做負(fù)數(shù)就可以了,不用再單獨再做了

84785041 

2023 06/05 16:03
那您剛說要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

劉艷紅老師 

2023 06/05 16:25
因為你做負(fù)數(shù)分錄和進(jìn)項轉(zhuǎn)出是一個意思,不需要重復(fù)做了,今天電腦非常卡,不好意思

84785041 

2023 06/05 16:30
負(fù)數(shù)發(fā)票不需要認(rèn)證吧

劉艷紅老師 

2023 06/05 16:31
是的,這個不需要認(rèn)證的,直接做負(fù)數(shù)分錄就可以了

84785041 

2023 06/05 16:42
申報增值稅的時候這筆還是要填到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里嗎

劉艷紅老師 

2023 06/05 16:59
不用,你做了負(fù)數(shù)分錄,直接沖減當(dāng)月增值稅了

84785041 

2023 06/05 17:03
填報表的時候這筆不得記到進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎

劉艷紅老師 

2023 06/05 17:23
比如你收到負(fù)數(shù)發(fā)票
借:主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù))
應(yīng)交稅費-進(jìn)(負(fù)數(shù))
貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))
在賬務(wù)處理中他自動減少進(jìn)項了,不用再填表處理

84785041 

2023 06/05 17:29
是退貨的

84785041 

2023 06/05 17:30
不是不能抵扣的進(jìn)項轉(zhuǎn)出

劉艷紅老師 

2023 06/05 18:11
購進(jìn)發(fā)生退貨,是做進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)處理,而不是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理,不要把進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)與進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出混為一體了。
購進(jìn)發(fā)生退貨的時候,賬務(wù)處理是,
借:應(yīng)付賬款等科目,
貸:庫存商品或原材料,
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)。

84785041 

2023 06/05 19:11
這筆已經(jīng)抵扣了

劉艷紅老師 

2023 06/05 19:12
這個是負(fù)數(shù)處理的,沖紅的分錄

劉艷紅老師 

2023 06/05 19:12
可以按我前面寫的負(fù)數(shù),也可以這樣寫
