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老師,在23年賬里面調(diào)整的22年的差錯,在申報22的所得稅時,需要調(diào)整嗎



你好具體是什么錯了呢?
2023 05/26 13:48

84785034 

2023 05/26 13:51
就是22年印花稅已經(jīng)付了,發(fā)現(xiàn)沒計提到稅金及附加科目,在23年調(diào)整到未分配利潤里了

84785034 

2023 05/26 13:52
我們是小企業(yè)會計準則

宋生老師 

2023 05/26 13:53
你好,其實全額調(diào)到未分配利潤是不對的。應該把差額部分,也就是說算完所得稅后的差額計入未分配

84785034 

2023 05/26 13:57
凈利潤是負數(shù),不用算所得稅

84785034 

2023 05/26 13:58
我的意思是我在23年的賬里面調(diào)整了,稅務報送的22年財務報表還需要調(diào)整嗎

宋生老師 

2023 05/26 14:00
你好,就可以不用調(diào)。

84785034 

2023 05/26 14:06
那這部分損益是算到做23年匯算里面嗎

宋生老師 

2023 05/26 14:12
你好,是的,你現(xiàn)在23年就可以了,《小企業(yè)會計制度》就這樣子。

84785034 

2023 05/26 15:10
好的謝謝老師

宋生老師 

2023 05/26 15:11
你好,不用客氣的了。
