問題已解決
老師,咨詢你一個問題,開票收入金額大與驗收實際支付金額,這種怎么處理



您好,開紅字發(fā)票沖回這個差額,如果不開紅字,只能計提壞賬,年度匯算清繳這個金額還要納稅調增
2023 05/23 18:18

84785028 

2023 05/23 18:53
嗯,好的,開紅字發(fā)票那張發(fā)票對方已經以實報金額入賬的,發(fā)票不能返回公司

廖君老師 

2023 05/23 18:59
您好,這也沒有關系,客戶已抵扣,讓客戶申報紅字開票申請單,并在上面寫一下原發(fā)票已入票退回不了,寫好發(fā)票號和發(fā)票金額,蓋上客戶的公章給我們寄回來入賬

廖君老師 

2023 05/23 19:04
您好!我臨時有事走開1小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~

84785028 

2023 05/23 19:14
老師像這種,稅額免稅,我做收入的時候主營業(yè)務收入,54600這種得行不

廖君老師 

2023 05/23 20:11
您好啊,行啊,主營業(yè)務收入就是54600的

84785028 

2023 05/23 20:52
老師,您好你說壞賬準備,我可不可以直接進入,營業(yè)外支出-壞賬損失

廖君老師 

2023 05/23 20:57
您好啊,您直接這樣也不能說錯了,反正不影響利潤,只是這個營業(yè)外支出一般不用,這個科目的金額大多在年度匯繳需要納稅調增的

84785028 

2023 05/23 21:33
金額不大的,兩千多塊

廖君老師 

2023 05/23 21:35
您好啊, 不好意思,我上面表述有歧義,我說的是這個科目大多數都要納稅調增的,不過咱這個應收的壞賬也在調增的,您做這個?營業(yè)外支出-壞賬損失? 可以的
