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實(shí)務(wù)
問題已解決
1月增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料五中增值稅免抵稅額,為什么是12月出口退稅申報(bào)匯總表中的免抵稅額?



同學(xué)你好
免抵稅額是出口退稅部分抵了內(nèi)銷部分的增值稅,是因?yàn)橐粋€是應(yīng)退、一個是應(yīng)交,所以抵掉了
2023 05/22 14:48

84785010 

2023 05/22 14:51
那老師我算1月的增值稅稅負(fù)的話,當(dāng)期免抵稅額和當(dāng)期免抵退稅銷售額用幾月份的數(shù)據(jù)

樸老師 

2023 05/22 15:04
同學(xué)你好
?這個就用一月的

84785010 

2023 05/22 15:07
就是說當(dāng)月增值稅申報(bào)時增值稅免抵稅額是取的我上月出口退稅申報(bào)匯總中的免抵稅額,但是我算增值稅稅負(fù)時是用我當(dāng)月出口退稅申報(bào)匯總中的免抵稅額計(jì)算增值稅稅負(fù)是嗎

樸老師 

2023 05/22 15:10
同學(xué)你好
對的
是這樣
