問題已解決
學堂老師,匯算清繳里資產減值損失一直顯示未做納稅調整。您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第7行“資產減值損失”為:【222631.09】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第33行【第3列+第4列】“資產減值準備金”賬載金額為:【0】元; 3.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第7行“資產減值損失”填報了金額,但是A105000《納稅調整項目明細表》第33行【第3列+第4列】未作申報或者申報的金額有誤,請核實,實際是,我在A105090表里已填寫,問一下老師如何操作呢?



你好,你賬上做了資產減值準備嗎?
2023 05/19 15:18

84785024 

2023 05/19 15:18
做了,然后直接就做了損失

郭老師 

2023 05/19 15:19
那你所得稅主表里面的資產減值損失上面有金額嗎?

84785024 

2023 05/19 15:21
有金額的

郭老師 

2023 05/19 15:23
105090這個表格打開保存一下。

郭老師 

2023 05/19 15:23
再保存105000這個表格。你這兩個表格先關上,然后再打開。

84785024 

2023 05/19 15:27
A105000的表格第33行資產減值準備金未填寫,一填寫就又調增一遍,金額翻倍調增老師

郭老師 

2023 05/19 15:28
你好,這里不用填寫,它是自動取數。

郭老師 

2023 05/19 15:28
填寫了105090這個表格,它自動的。

84785024 

2023 05/19 15:28
105090只填寫了資產損失直接計入本年損益了,A105000表格里直接帶出來

郭老師 

2023 05/19 15:28
你好,你這個是允許抵扣的還是不允許抵扣?

84785024 

2023 05/19 15:30
就是壞賬,收不回來了。這個資產減值損失我應該怎么在匯算清繳申報表里填寫呢?

郭老師 

2023 05/19 15:31
允不允許抵扣?你不回復我怎么給你洗?

郭老師 

2023 05/19 15:31
你不回復我怎么不給你填寫???

84785024 

2023 05/19 15:34
我不知道超過三年的這個應收賬款直接做了壞賬準備了計入資產減值損失了能不能稅前抵扣

郭老師 

2023 05/19 15:36
壞賬損失在以下幾種情況中企業(yè)所得稅前可以扣除: 1、債務人依法宣告破產、關閉、解散、被撤銷,或者被依法注銷、吊銷營業(yè)執(zhí)照,其清算財產不足清償的; 2、債務人死亡,或者依法被宣告失蹤、死亡,其財產或者遺產不足清償的; 3、債務人逾期3年以上未清償,且有確鑿證據證明已無力清償債務的; 4、與債務人達成債務重組協(xié)議或法院批準破產重整計劃后,無法追償的; 5、因自然災害、戰(zhàn)爭等不可抗力導致無法收回的。企業(yè)實際資產損失,應當在其實際發(fā)生且會計上已作損失處理的年度申報扣除;法定資產損失,應當在企業(yè)提供證據資料證明該項資產已符合法定資產損失確認條件,且會計上已作損失處理的年度申報扣除。

84785024 

2023 05/19 15:40
無法證明其無力償還,就是不償還是不是需要納稅調增呢?

郭老師 

2023 05/19 15:44
對的,是的,第一列,第二列填寫你處置損失的金額就可以的,

郭老師 

2023 05/19 15:44
其他的不用填寫,然后你保存再去保存105000這個表格。

84785024 

2023 05/19 15:48
A105090第一列二列填寫了,還是上面的提示,說是未做資產減值損失調整

郭老師 

2023 05/19 15:51
你好截圖105090這個表格。

84785024 

2023 05/19 15:55
這個是105090的表格

郭老師 

2023 05/19 15:57
然后后面有納稅調增嗎。

郭老師 

2023 05/19 15:58
看一下你最后一列,然后105000這個表格截圖。
