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問題已解決

增值稅1季度6000元,在3月份的時候做了分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅6000,貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅6000元,計提了稅金及附加。4月份繳納了增值稅怎么做分錄

84785009| 提問時間:2023 05/18 14:31
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費--未交增值稅6000元 貸:銀行存款6000
2023 05/18 14:36
84785009
2023 05/18 14:37
那這樣的話,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅就有余額
84785009
2023 05/18 14:40
銷項稅額也有余額
家權(quán)老師
2023 05/18 14:43
不用管那個余額的,正確申報就是了
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