問題已解決
老師,之前暫估成本發(fā)票沒到,公司有社保的怎么將社保費(fèi)用當(dāng)成本發(fā)票用呢



學(xué)員朋友您好,如果是生產(chǎn)工人或者運(yùn)營(yíng)部門的人員,社保費(fèi)是可以計(jì)入成本的
2023 05/12 19:54

易 老師 

2023 05/12 19:54
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi)等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi),貸:銀行存款

84785016 

2023 05/12 19:56
就是我們開票勞務(wù)收入發(fā)票,說是社保可以抵扣收入作為成本嗎

84785016 

2023 05/12 19:57
但是之前社保都有做管理費(fèi)用,怎么變成成本呢

易 老師 

2023 05/12 19:58
這以前年度已經(jīng)計(jì)提了嗎?

84785016 

2023 05/12 20:02
應(yīng)該該有的社保都做了,那是怎么操作呢。好像幾個(gè)月分出共5000元抵扣勞務(wù)收入的

易 老師 

2023 05/12 20:09
如果是以前年度就計(jì)提了的話,通過以前年度損益調(diào)整,進(jìn)行賬務(wù)處理

84785016 

2023 05/12 20:14
老師不是很明白,比如暫估10萬(wàn)成本勞務(wù)2萬(wàn),然后他們不知道勞務(wù)對(duì)應(yīng)成本能不能開回,就說公司有交社保然后怎么做多5千出來作為抵扣勞務(wù)收入成本費(fèi)用

易 老師 

2023 05/12 20:20
可以這樣處理借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi)等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi),貸:銀行存款

84785016 

2023 05/12 21:27
1是不是通過過渡科目把費(fèi)用轉(zhuǎn)為成本用,實(shí)際金額不變嗎2管理費(fèi)用社保,管理費(fèi)用職工工資,把今年的工資工資部分分?jǐn)偝鲆稽c(diǎn)去彌補(bǔ)暫估成本金額,這樣減少暫估成本嗎,

易 老師 

2023 05/12 21:29
學(xué)員您好,是的,對(duì)的

84785016 

2023 05/12 21:37
借管理費(fèi)用職工工資貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估嗎還是怎么寫呢,摘要寫什么呢針對(duì)勞務(wù)收入怎么將工資社保抵減收入

易 老師 

2023 05/12 21:40
摘要可以寫,年度人工費(fèi)用調(diào)整
