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實(shí)務(wù)
問題已解決
本月繳納本月電費(fèi),但發(fā)票要下月才能開,本月和下月拿到發(fā)票分別的分錄是怎么做的?



借管理費(fèi)用、電費(fèi),貸銀行存款,
下一個(gè)月借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),
借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款。
2023 05/12 12:32

84785001 

2023 05/12 12:37
上月這樣做:借.預(yù)付賬款-電費(fèi),100
貸.銀行存款80
? ? ?其他應(yīng)付款-某員工(墊付)
這個(gè)月應(yīng)該怎么做?

郭老師 

2023 05/12 12:38
借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款。

84785001 

2023 05/12 12:42
員工墊付那個(gè)怎么沖?她原來有借款

郭老師 

2023 05/12 12:46
你好,當(dāng)時(shí)他的借款在哪個(gè)科目里面,其他應(yīng)付款嗎?如果是的話,你看一下現(xiàn)在在哪個(gè)方向。

84785001 

2023 05/12 13:31
他的借款在其他應(yīng)收款

郭老師 

2023 05/12 13:34
借其他應(yīng)付款,貸其他應(yīng)收款,再做一個(gè)。
