問題已解決
請問老師,行政單位長期應付款核銷,平行記賬應該怎么做會計分錄?



同學,你好
行政單位核銷其他應付款的賬務處理如下:
如果該筆款項一直沒能收到,且逾期3年以上,則應轉(zhuǎn)入待處理財產(chǎn)損溢科目:
借:待處理財產(chǎn)損溢--待處理財產(chǎn)價值
貸:應收賬款
審批后應予核銷時,不再將待處理財產(chǎn)損溢科目的余額轉(zhuǎn)入其他應付款等科目,而是將待處理財產(chǎn)損溢明細科目對沖,出售時支付的費用則應作為凈支出轉(zhuǎn)入經(jīng)費支出科目.
借:待處理財產(chǎn)損溢--處理凈收入
貸:待處理財產(chǎn)損溢--待處理財產(chǎn)價值
借:經(jīng)費支出
貸:待處理財產(chǎn)損溢--處理凈收入
2023 05/11 10:42

84784962 

2023 05/11 10:45
老師,是長期應付款,你說的是應收款

小菲老師 

2023 05/11 10:48
同學,你好
如果屬于實際應當支付,但由于收款方原因最終導致的付款方不需要再履行支付義務的,應當作為營業(yè)外收入予以確認
借:其他應付款
貸:營業(yè)外收入

84784962 

2023 05/11 11:39
[捂臉]行政單位,營業(yè)外收入?那預算會計怎么做

小菲老師 

2023 05/11 11:44
同學,你好
預算支出一般在實際支付時予以確認,以實際支付的金額計量。你這個沒有支付,不用做預算會計
