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問題已解決

21年所得稅匯算清繳應交數(shù) 小于季度預繳數(shù),請問退回的多交所得稅,如何賬務處理?

84785001| 提問時間:2023 05/08 14:51
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好! ?匯算清繳后(全年應納稅額小于已預繳稅額),退稅會計分錄 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 實際收到退回的稅款時: 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
2023 05/08 14:53
84785001
2023 05/08 15:03
如果21年匯算清繳結(jié)果是,還是需要繼續(xù)補交納,是不是借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費
宋生老師
2023 05/08 15:04
你好,是的,是這樣子做。
84785001
2023 05/08 15:06
公司財務直接把所得稅退稅 做成了 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入,是否有影響?若有影響應該如何調(diào)整?
宋生老師
2023 05/08 15:07
你好,這樣做不規(guī)范呢。你先做紅字沖檢,然后按照上面的做
84785001
2023 05/08 15:08
這一筆分錄發(fā)生在21年的6月份,會有什么影響呢?
宋生老師
2023 05/08 15:10
這個沒有什么影響啊,很正常。
84785001
2023 05/08 15:11
老師的意思是,不去紅沖21的這筆分錄,也是可以的?
宋生老師
2023 05/08 15:12
你好,你是要現(xiàn)在修改21年的會計分錄嗎?
84785001
2023 05/08 15:15
不好意思 老師 說錯了,匯算清繳退稅是做在22年的憑證里,現(xiàn)在都已經(jīng)結(jié)賬了。如果不修改這筆營業(yè)外收入的憑證,是否有影響?
宋生老師
2023 05/08 15:16
你好,你如果不修改的話,這筆營業(yè)外收入又會要交企業(yè)所得稅
84785001
2023 05/08 15:18
請問該如何調(diào)賬,因為22年年報已經(jīng)完成
宋生老師
2023 05/08 15:20
你好,借,銀行存款,貸,以前年度損益調(diào)整。
84785001
2023 05/08 15:23
借銀行存款是什么意思?因為退稅款已經(jīng)在22年入到了銀行賬里
宋生老師
2023 05/08 15:24
你好,你是現(xiàn)在要修改是嗎?要修改,你先做紅字分錄沖減,然后再按上面的做一個借,銀行存款,貸,以前年度損益調(diào)整。
84785001
2023 05/08 15:29
現(xiàn)在是不確定 修改是否有意義?因為22年的賬都已經(jīng)結(jié)束了,如果調(diào)整是做在23年的賬里嗎?那是不是22年匯算清繳依舊要多交稅?
宋生老師
2023 05/08 15:29
你好,其實這個確實沒有什么意義。
84785001
2023 05/08 15:31
那老師覺得是否應該調(diào)整?
宋生老師
2023 05/08 15:31
你好,其實這種可以不用調(diào),關(guān)系不大。
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