問題已解決
暫估時:借:應(yīng)收賬款-暫估收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 次月開出發(fā)票時:借:應(yīng)收賬款——XX單位 貸:應(yīng)收賬款—暫估收入,暫估申報時:銷項稅金填在未開票收入里。次月開出發(fā)票時這個銷項稅金怎么辦呢?



同學(xué)你好
這個直接紅沖未開票收入
2023 05/08 14:13

84785046 

2023 05/08 14:14
怎么紅沖未開票收入?

84785046 

2023 05/08 14:14
沒明白,暫估時是把這個稅額填寫在未開票收入欄

樸老師 

2023 05/08 14:19
同學(xué)你好
直接填寫在未開票收入欄

84785046 

2023 05/08 14:20
是不是這么理解 :次月開票時,開票收入按實際填寫,未開票收入填負數(shù)

樸老師 

2023 05/08 14:29
同學(xué)你好
對的
是這樣的
