問題已解決
供應(yīng)商把去年開過來的發(fā)票 今年紅沖,怎么做賬?



您好,你把去年的分錄做負(fù)數(shù)分錄就可以了
2023 05/05 09:51

84785043 

2023 05/05 09:51
在稅上怎么處理?

劉艷紅老師 

2023 05/05 09:55
匯算清繳調(diào)增交稅就可以了

84785043 

2023 05/05 09:56
是在做2023年的匯算清繳時嗎

84785043 

2023 05/05 09:56
紅沖的票面金額跟稅額 會在今年開過來

劉艷紅老師 

2023 05/05 09:57
做2022年匯算清繳時調(diào)增

84785043 

2023 05/05 09:57
2022年的已以申報完了

劉艷紅老師 

2023 05/05 09:59
你可以更正申報的

84785043 

2023 05/05 09:59
做了稅審報告

劉艷紅老師 

2023 05/05 10:00
按理說是要調(diào)2022年的

84785043 

2023 05/05 10:04
紅沖的這個票金額跟稅額 重新開發(fā)票過來呢?

劉艷紅老師 

2023 05/05 10:12
你的意思是紅沖了后,又開了正數(shù)發(fā)票,是吧

84785043 

2023 05/05 10:16
嗯嗯是的呢

劉艷紅老師 

2023 05/05 10:18
那你做賬一正一負(fù),沒影響,不需要調(diào)報表
