問題已解決
老師,我們稅務稽查補繳了19年,20年,21年印花稅和增值稅等附加稅,印花稅最多,20多萬,滯納金9萬多,這個賬應該怎么做呢?稅費需要計提嗎?需要通過以前年度損益調整嗎?分錄怎么做呀?



同學你好
是什么會計準則
2023 04/26 15:47

84784958 

2023 04/26 15:51
是小企業(yè)會計準則

樸老師 

2023 04/26 15:55
同學你好
這個用利潤分配未分配利潤來做

84784958 

2023 04/26 15:58
老師,可以說一下分錄怎么做嗎?

樸老師 

2023 04/26 16:04
借利潤分配未分配利潤
貸應交稅費
