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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問上月暫估材料成本單價太高,導(dǎo)致本月實(shí)際收到發(fā)票沖掉暫估之后,庫存數(shù)量不為0,金額為負(fù)數(shù),這個情況怎么處理呢?



是不是已經(jīng)領(lǐng)用了?把領(lǐng)用的也紅沖。
2023 04/18 15:52

84784960 

2023 04/19 09:37
是的,領(lǐng)用成本是按照移動加權(quán)平均的價格來的,這個要怎么沖呢

玲老師 

2023 04/19 09:41
你好,有差異的就調(diào)整這個成本,沒有差異的成本可以不調(diào)整,然后就是把賬估入庫的商品紅沖,再按發(fā)票入賬就行了。
