問題已解決
我們在今年3月份補申報了2022年的未開票收入10萬,然后補交了增值稅及附加稅,請問一下補申報的收入怎么做會計分錄,補交的增值稅及附加稅怎么寫會計分錄



你好,是在今年三月份的時候填寫了你的增值稅申報表,是這個意思吧?
2023 04/17 09:56

84784974 

2023 04/17 09:56
是的,更正了去年12月增值稅申報表,然后補交了稅金

郭老師 

2023 04/17 09:57
你好,那你是做到了去年借應收賬款或者是預收賬款
貸以前年度損益調(diào)整
應交稅費,應交增值稅銷項。

郭老師 

2023 04/17 09:58
借應交稅費、應交增值稅銷項
貸應交稅費查補稅款,
借應交稅費查補稅款,貸銀行
借以前年度損益調(diào)整待應交稅費、附加稅,
借應交稅費附加稅貸銀行存款。

84784974 

2023 04/17 10:58
相當于去年沒有收應收,也沒有做預收。直接今年更正補漏確認的收入,會計分錄要怎么寫?

郭老師 

2023 04/17 11:06
你好
那你收到了錢嗎?
