問題已解決
跨年度管理費有二級科目入錯了,怎么調(diào)整



您好,先把前面的做負(fù)數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄
2023 04/13 11:30

84784999 

2023 04/13 11:33
原來是:借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊3100貸:應(yīng)付職工薪酬3100,那現(xiàn)在要怎么做分錄呢

84784999 

2023 04/13 11:34
正確的應(yīng)該是借:管理費用-職工薪酬的,寫成管理費用-固定資產(chǎn)折舊了

劉艷紅老師 

2023 04/13 11:52
把前面那筆做負(fù)數(shù)分錄
