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支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時, 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費(fèi)用 -280 老師 稅盤的維護(hù)費(fèi)分錄

84784974| 提問時間:2023 04/10 09:11
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
2023 04/10 09:12
84784974
2023 04/10 09:13
科目余額表期末借方280減免稅款在賬上 到時怎么沖呢
小菲老師
2023 04/10 09:15
同學(xué),你好 月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅會結(jié)轉(zhuǎn)的
84784974
2023 04/10 09:16
會結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
小菲老師
2023 04/10 09:24
同學(xué),你好 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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